問題已解決

老師,招待費(fèi)支出20萬(wàn),沒有收入,納稅調(diào)增20萬(wàn)嗎?還是20萬(wàn)*60%

84784973| 提問時(shí)間:2024 05/21 15:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,沒有收入全額納稅調(diào)增20萬(wàn)
2024 05/21 15:17
84784973
2024 05/21 15:34
那以后有收入了,之前年度那些全額調(diào)增的,以后怎么處理了呢?比如20年10萬(wàn)招待費(fèi)支出,21年20萬(wàn)招待費(fèi)支出,22年10萬(wàn)招待費(fèi)支出,23年10萬(wàn)招待費(fèi)支出,以后有收入了這些都調(diào)增的,怎么做了以后
暖暖老師
2024 05/21 15:35
不可以的,這個(gè)不可以遞延扣除,不能扣除的就全部繳納納稅調(diào)增
84784973
2024 05/21 16:07
就是說(shuō)不能抵扣的,那不開發(fā)票不做賬也可以了,做了也不能抵扣。也可以這樣理解嗎?
暖暖老師
2024 05/21 16:08
是的,你的理解事兒正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~