問(wèn)題已解決
老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?麻煩寫(xiě)一下
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暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2024 05/22 15:06
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/22 15:12
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/22 15:16
后期發(fā)票沒(méi)得就不需要做處理
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/22 15:10
發(fā)票還沒(méi)到該怎么處理?
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/22 15:14
上月已經(jīng)暫估過(guò),我的意思是本月發(fā)票還沒(méi)到要不要把上月暫估的庫(kù)存商品和成本紅沖了
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