問題已解決
老師好,請問,上個月做賬,收到專票當成普票做了,沒有抵扣稅金,這個月要怎么才可以把進項稅給做進來,可以抵扣?
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借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
2024 05/22 15:24
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2024 05/22 15:33
老師,上個月的賬不要沖銷,直接做這個分錄就可以了嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/22 15:33
對,直接這么做就可以了。
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2024 05/22 15:44
謝謝老師,是貸管理費用負數(shù)吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/22 15:45
對,是的管理費用負數(shù)的
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