問題已解決

老師問一下。上期留抵是3419.65,本月無進項,銷項是5093.69,做增值稅結轉(zhuǎn)時,借 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸 應交稅費——未交增值稅 是寫差額還是銷項稅額

84784998| 提問時間:2024 05/22 15:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個按照進項稅額和銷項稅額的差額填寫就行。
2024 05/22 15:54
84784998
2024 05/22 15:57
這樣憑證就平了
東老師
2024 05/22 15:57
對,沒錯兒,也就是這么做賬的。
84784998
2024 05/22 16:01
可是我在結轉(zhuǎn)增值稅時 借 應交稅費 -應交交增值稅-銷項 5093.69 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 這樣的話,就只能寫5093.69呢
東老師
2024 05/22 16:02
你這個就是另外一種做法了。
84784998
2024 05/22 16:04
科目余額表的貸方是1674.04,是要把這個結平嗎
東老師
2024 05/22 16:05
對,最好轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784998
2024 05/22 16:05
那就要寫5093.69,把轉(zhuǎn)出結平嗎
東老師
2024 05/22 16:06
對,可以結平,不結平都沒問題。
84784998
2024 05/22 16:07
那就是不寫差額也可以,就直接把5093.69結轉(zhuǎn)到未交增值稅里
東老師
2024 05/22 16:08
對,你這么做也可以的。
84784998
2024 05/22 16:48
我在資產(chǎn)負債表里的應交稅費是5093.69 元,不是應交稅費1674.04元,這個對嗎
東老師
2024 05/22 16:48
你得看一下有沒有其他的,比如說應交稅費。
84784998
2024 05/22 16:51
沒有的,在科目余額表里應交稅費的貸方余額是1674.04元,這個對嗎?
東老師
2024 05/22 16:51
這個只要是你應該繳納的增值稅就對了。
84784998
2024 05/22 16:53
那資產(chǎn)負債表的應交稅費是5093.69元,這個對嗎?
東老師
2024 05/22 16:54
不對,是你應該繳納的企業(yè)所得稅才對
84784998
2024 05/22 16:54
是增值稅?
84784998
2024 05/22 16:55
那是憑證應該做成差額
東老師
2024 05/22 16:55
抱歉,敲錯了,是增值稅的。
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