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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,公司原來(lái)的會(huì)計(jì)在用金蝶軟件建賬套時(shí),應(yīng)收賬款二級(jí)科目設(shè)置為核算科目,但是二級(jí)科目期初數(shù)沒(méi)有往來(lái)明細(xì),只有期初數(shù),所以從科目余額上看,當(dāng)年期末,二級(jí)科目余額不等于其往來(lái)明細(xì)余額之和,相差額就是期初數(shù)。如果現(xiàn)在二級(jí)科目實(shí)際余額為零,那這個(gè)期初數(shù)賬務(wù)上怎么處理?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是期初建賬沒(méi)有錄入應(yīng)收賬款期初么,還是錄客戶(hù)不對(duì),錯(cuò)了把期初的金額分到各真實(shí)客戶(hù),用一個(gè)調(diào)整分錄就好了
2024 05/23 20:57
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2024 05/23 21:01
期初數(shù)錄入了,但是沒(méi)有錄客戶(hù)
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2024 05/23 21:02
哦哦,這個(gè)好辦,沒(méi)有錄客戶(hù)的應(yīng)收分到每個(gè)具體的客戶(hù)
借:應(yīng)收-A(正)? ? ?應(yīng)收-B? (正)? ? ?? 借:?? ?應(yīng)收??(負(fù))??
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2024 05/23 21:06
關(guān)鍵是時(shí)間很久了,期初數(shù)沒(méi)有客戶(hù)明細(xì)
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2024 05/23 21:08
您了,時(shí)間久了,我們現(xiàn)在都查到錯(cuò)誤了,也是要調(diào)整過(guò)來(lái)呀,不調(diào)整永遠(yuǎn)是錯(cuò)的
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2024 05/23 21:10
就是時(shí)間久了,沒(méi)有明細(xì),怎么調(diào)整?
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2024 05/23 21:11
您好,那您是怎么查取現(xiàn)在客戶(hù)正差這個(gè)期初呢,都查清了,把原來(lái)建賬的總的應(yīng)收分配了,把查清的應(yīng)收賬款做平
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2024 05/23 21:22
可能我表達(dá)的不清楚,比方說(shuō),總賬余額是100,而明細(xì)賬余額之和只有80,相差20,這20就是當(dāng)初建賬時(shí)的期初數(shù),這20查不到明細(xì),現(xiàn)在總賬余額實(shí)際為0,期初數(shù)怎么調(diào)賬?
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2024 05/23 21:25
您好,我還是認(rèn)為不可能,總賬和明細(xì)賬是一個(gè)口徑的,都是來(lái)自已分錄或期初的錄入,您最初應(yīng)收賬款的科目余額表,按核算項(xiàng)目列示,他不等于總賬,這個(gè)軟件就有問(wèn)題了
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2024 05/23 21:27
我們用的是金碟軟件,也不知道是不是軟件問(wèn)題
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2024 05/23 21:29
您好,金蝶是專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件,不會(huì)有這個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤,能不能截圖下最初的應(yīng)收賬款科目余額表看一下
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2024 05/23 21:34
謝謝老師,那只有明天去單位打開(kāi)軟件截圖
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2024 05/23 21:38
哦哦,好的,到時(shí)我跟您一起分析
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