問題已解決
老師,2022年的成本沒有確認(rèn),也沒開發(fā)票,我在2023年12月把2022年的成本和2023年的一起確認(rèn)了,今天才開出來發(fā)票,2022年是238000元,2023年是188000元,一共426000元,我在2023年12月確認(rèn)了這筆費(fèi)用,今天把發(fā)票開給我公司,我今天做匯算清繳,這筆費(fèi)用2023年我可以全部扣除,不用交增值稅嗎?
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你好,同學(xué),全額稅前扣除
不用繳納增值稅
2024 05/24 13:01
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2024 05/24 13:06
老師,是對方公司開給我們的發(fā)票,開的是6個點的增值稅專票,我們公司付款,這個專票進(jìn)項可以抵扣嗎?
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2024 05/24 13:06
專票可以抵扣的,同學(xué)
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2024 05/24 13:09
老師,對方公司是今天才把發(fā)票開給我們,合同是2023年簽的,簽合同時把2022、2023年的一起了
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 13:10
這個沒問題的,本期直接做賬,專票可以抵扣
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2024 05/24 13:17
老師,我這份發(fā)票是今天收的,但我在2023年已經(jīng)計提了這筆費(fèi)用,2023年做賬是:借:管理費(fèi)用- 407000 貸:其他應(yīng)付款,今天開的發(fā)票是426000,401886.79+24113.21(稅),這種要如何處理。我匯清時407000-401886.79=5223.21,多計提的要怎么處理?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 13:18
多計提的23年度匯算清繳納稅調(diào)整
賬務(wù)處理的話24年度本期沖回多計提的部分
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2024 05/24 13:51
老師,能給個具體分錄嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 13:51
借其他應(yīng)付款
貸管理費(fèi)用
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2024 05/24 13:53
老師,收到發(fā)票做這個分錄?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 14:03
你們收到發(fā)票
沖回暫估
借其他應(yīng)付款
貸管理費(fèi)用
按照發(fā)票重新做賬
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
貸其他應(yīng)付款
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2024 05/24 14:19
老師,多計提的部分5223.21元要怎么辦?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 14:26
沖回暫估,重新計提,差額就是多計提的,
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