問題已解決
你好 我們送了一個樣品給客戶,成本價80元 公允價值100元,我們做分錄是借:費用93元 貸:庫存商品80元 銷項稅13元 ,那我們年底匯算清繳的時候要怎么填表呢
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您好!
需要視同銷售,在A105010進行填報
2024 05/27 16:12
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2024 05/27 16:18
要填視同銷售成本嗎?最后視同銷售后,匯算清繳中我的應(yīng)納稅額是按-93繳稅,還是按100-80=20繳稅呢
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楊家續(xù)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/27 16:22
您好!
你在表里填了100的收入 然后會調(diào)增100
最后實際應(yīng)納稅所得額是按100-93=7 作為計稅基礎(chǔ)
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2024 05/27 16:45
那就是說13元的銷項也可以去稅前抵扣的?
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楊家續(xù)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/27 16:52
您好!
是的 您這個銷項稅收不回來 就是損益了
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2024 05/27 17:03
但是我看到有說法是,匯算清繳時 要視同銷售100 元,視同成本80 元,納稅調(diào)整-其他 調(diào)減20元。最后應(yīng)納稅所得稅就是其實還是按會計賬上-93去繳稅了。這種做法是對的嘛?
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楊家續(xù)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/27 17:06
您好!
我認(rèn)為不對,首先不會調(diào)減,指定是要調(diào)增,按會計賬上納稅不符合稅法原則
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