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匯繳業(yè)務招待費971.50元。上年沒有營業(yè)那是調整多少?

84784963| 提問時間:2024 05/27 21:26
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
全額調增啊,沒有營業(yè)收入 那就是不能扣除業(yè)務招待費。
2024 05/27 21:26
84784963
2024 05/27 21:29
那就變成我虧的金額和利潤表少971.50元對嗎?
吳衛(wèi)東老師
2024 05/27 21:32
不是的,是你應納稅所得額額要增加971.5、
84784963
2024 05/27 21:34
那我應在那個表調
吳衛(wèi)東老師
2024 05/27 21:41
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面調整, 附表??A105000? 第十五列
84784963
2024 05/27 21:42
我就是調了,在所得稅虧損表就少了那971.50元。
吳衛(wèi)東老師
2024 05/27 21:46
對啊,你納稅調增了? 申報表上的虧損少971.5
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