問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅,和轉(zhuǎn)出多交增值稅,這兩個(gè)科目可以同時(shí)用嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/29 08:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不可以呀,理論上不存在的嘛,要么多交了,要么就是當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額
2024 05/29 08:01
84785015
2024 05/29 08:03
比如上個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理來(lái)提現(xiàn)
廖君老師
2024 05/29 08:06
您好,我們的分錄是各月分開(kāi)的呀,上月末就結(jié)轉(zhuǎn)了 上月:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 本月:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 注意:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 這個(gè)科目是真的多交了 ,只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分
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