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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工預(yù)支款3000元,報銷時費(fèi)用為3800元, 核銷時做賬: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3800 貸:其他應(yīng)收款-名字3800 余額在貸方代表公司還欠員800元,下次員工拿發(fā)票報銷時,要怎么做賬???
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速問速答首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。
2024 05/29 13:12
84784955
2024 05/29 13:13
不可以讓員工拿發(fā)票補(bǔ)缺這800元呀?
一單結(jié)一單,對嗎?
東老師
2024 05/29 13:14
這個是你們欠員工錢,需要把這部分給員工才對。
欠錢歸還員工的分錄是:
借:其他應(yīng)收款-名字 800元
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 800
這樣做把錢還給員工,結(jié)算這單,這樣操作 對嗎?
東老師
2024 05/29 13:16
對,沒錯的,是這么操作的。
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