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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我4月做了一筆專票的費(fèi)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如下。但是這張發(fā)票不符合公司要求,所以5月開了個(gè)紅字發(fā)票,并且重開了一張符合規(guī)定的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我5月怎么做賬?
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借應(yīng)付賬款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)138.61、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.39
借管理費(fèi)用138.61
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.39
貸應(yīng)付賬款。
2024 05/29 18:01
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/29 18:13
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 18:16
可以的,可以這么做的。
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/29 18:17
還是一個(gè),我上個(gè)月收到進(jìn)貨的發(fā)票 已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)做賬了,但是下月收到部分紅沖的紅字發(fā)票,我該怎么做賬呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 18:18
借、應(yīng)付賬款、貸、庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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