問題已解決
老師,購進貨物用于集體福利有專票,購進時:借:庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款。計提時:借:管理費用(福利費)貸:應(yīng)付職工薪酬(福利費) 發(fā)放時:應(yīng)付職工薪酬(福利費)貸:庫存商品 這個稅算在哪里?這一步怎么做賬?或者是在勾選時就不勾選這筆進項?
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速問速答購進時:借:庫存商品(價稅合計) 貸:銀行存款。
先勾選申報時轉(zhuǎn)出
2024 06/03 14:54
84785024
2024 06/03 15:02
還是要勾選,然后再轉(zhuǎn)出是嗎?老師, 當(dāng)作購進時不知道是否要用于集體福利是我上面的分錄嗎?發(fā)放時做價稅合計
暖暖老師
2024 06/03 15:02
如果不知道時你的分錄是對的
84785024
2024 06/03 15:02
然后再轉(zhuǎn)出
暖暖老師
2024 06/03 15:03
是的,先抵扣再轉(zhuǎn)出
84785024
2024 06/03 15:04
好的,感謝老師
暖暖老師
2024 06/03 15:05
不客氣祝你工作順利
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