問題已解決
老師我們這邊接手一家新混領土公司,固定資產(chǎn)一把入賬,現(xiàn)在我們賣掉兩臺攪拌車,我這邊借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。那固定資產(chǎn)卡片要下賬嗎?當初入的時候是一把入的
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速問速答您好!卡片要跟著變動,要減少卡片的原值,所以這種情況,一般會分開入賬,便于后期的單獨處置
2024 06/04 09:47
84785045
2024 06/04 09:48
前期不是我錄的,我現(xiàn)在該怎么處理
丁小丁老師
2024 06/04 09:51
您好!看下之前買入的時候這2臺攪拌車的原值是多少,然后在卡片中減掉對應的原值,同時按照折舊方法算出來累計折舊,然后也減掉這部分的折舊
84785045
2024 06/04 09:53
之前把無形資產(chǎn)也入到固定資產(chǎn)卡片,這樣是不對的吧
丁小丁老師
2024 06/04 10:02
您好!那不對,要調(diào)整到無形資產(chǎn)去,這是兩個不同的資產(chǎn)
84785045
2024 06/04 10:03
所以,無形資產(chǎn)只需直接錄入期初數(shù)就可以,不用在固定資產(chǎn)模塊增加
丁小丁老師
2024 06/04 10:10
您好!現(xiàn)在是要更正,那么你得減少原來固定資產(chǎn)的原值和累計折舊,然后增加無形資產(chǎn)的原值和累計攤銷,相當于把原來做為固定資產(chǎn)核算的原值和累計折舊平行移到無形資產(chǎn)的原值和累計攤銷中去
84785045
2024 06/04 10:22
好的,明白,謝謝老師了
丁小丁老師
2024 06/04 10:27
不客氣,有問題再溝通
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