問題已解決
老師麻煩幫我看一下這家公司,2月份的時候我看有預(yù)付賬款400000元,然后3月份收到發(fā)票945000元,那應(yīng)該我們還欠對方945000-400000才對,這樣顯示我們欠的1345000元,這張是不是得調(diào)一下
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你好,對的是的,是這么做的。
2024 06/05 10:50
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2024 06/05 10:52
那這個余額是對的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 10:52
這個余額不正確的。
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2024 06/05 10:53
那個預(yù)付款我看了下是我們收到的錢,之前的會計做了預(yù)付賬款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 10:53
預(yù)付賬款貸方表示欠對方的
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2024 06/05 10:54
嗯嗯看明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 10:56
不用客氣,工作愉快。
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2024 06/05 11:02
老師我還想問下我5月份報稅的時候增值稅和附加稅都有負數(shù)需要做賬務(wù)處理嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 11:03
你好,是紅沖了你的收入嗎?如果是的話,還是按照復(fù)數(shù)來填寫。
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2024 06/05 11:03
增值稅-7899.58,附加稅是-473.99應(yīng)該怎么做分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 11:03
你好,借,應(yīng)收賬款負數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。借,稅金及附加負數(shù)。貸,應(yīng)交稅費負數(shù)。
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2024 06/05 11:11
紅沖的收入已經(jīng)做了分錄
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2024 06/05 11:12
現(xiàn)在只剩附加稅沒有做賬了
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2024 06/05 11:24
是不是也可以把這個負數(shù)附加稅做到留抵附加稅去呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 11:24
沒退回,只做計提就行。
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2024 06/05 11:34
沒退,計提借稅金及附加-473.99貸應(yīng)交稅費城建稅-276.49貸應(yīng)交稅費教育附加-118.50貸應(yīng)交稅費地方教育附加-79對嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 11:35
是的對的是的對的。
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2024 06/05 11:38
好的謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 11:39
不用客氣,工作愉快。
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