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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好!我想問(wèn)下在本年交企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)計(jì)分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款 ,但是上年所得稅是少計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)交所得稅余額在借方,在怎么做分錄
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
少計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024 06/05 15:10
84785011
2024 06/05 15:14
可以直接,補(bǔ)計(jì)提,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 嗎?
小菲老師
2024 06/05 15:15
同學(xué),你好
不建議的
84785011
2024 06/05 15:16
那在今年實(shí)繳的會(huì)計(jì)分錄呢?這樣會(huì)影響當(dāng)年的凈利潤(rùn)哦
小菲老師
2024 06/05 15:17
同學(xué),你好
這個(gè)是影響去年的
84785011
2024 06/05 15:22
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。今年實(shí)繳時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款。是這樣嗎?
小菲老師
2024 06/05 15:26
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84785011
2024 06/05 16:34
老師,我還有個(gè)疑問(wèn),這樣的話,在我當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額就會(huì)有差額的,正常是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)%2b本年凈利潤(rùn)的金額。
小菲老師
2024 06/05 16:50
同學(xué),你好
對(duì),這個(gè)差額不要緊,是以前年度損益調(diào)整的金額
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