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增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵欠之前增值稅銷項(xiàng)稅,之前的附加稅可以按照抵扣后的基數(shù)計(jì)算嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/06 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前有欠款沒(méi)有交稅,附加稅需要正常交,按照抵扣之前的
2024 06/06 09:02
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