問(wèn)題已解決

老師,麻煩幫我看下這第四題和第五題怎么做,麻煩幫我分析下

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/06 12:25
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2024 06/06 12:50
84784956
2024 06/06 12:59
好,謝謝老師
吳衛(wèi)東老師
2024 06/06 13:02
無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值800萬(wàn) 會(huì)計(jì)按照5年進(jìn)行攤銷(xiāo) 稅法規(guī)定一致16年年末賬面價(jià)值800-160*2=480 可收回金額420 計(jì)提減值準(zhǔn)備 60計(jì)稅基礎(chǔ)480 賬面價(jià)值420 計(jì)稅基礎(chǔ)480 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異 60? 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)15 應(yīng)納稅所得額=1000+60=1060 應(yīng)納稅額=1060*0.25=265 借:所得稅費(fèi)用? 250 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? 15 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 265 17年攤銷(xiāo)? 420/3=140 借:管理費(fèi)用? 140? ?貸:累計(jì)攤銷(xiāo)? 140
84784956
2024 06/06 13:36
老師,這個(gè)1000+60不太懂
吳衛(wèi)東老師
2024 06/06 13:38
會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000 計(jì)提了60的減值準(zhǔn)備? 不允許稅前扣除 要納稅調(diào)增
84784956
2024 06/06 13:50
為什么最后面這個(gè)分錄是這樣子寫(xiě)呢,借? 遞延所得稅資產(chǎn)
吳衛(wèi)東老師
2024 06/06 14:48
這里是計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)? 所以在借方
84784956
2024 06/06 16:38
好的,謝謝老師
吳衛(wèi)東老師
2024 06/06 17:18
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