當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額我之前少計(jì)提的一分錢,現(xiàn)在怎么做賬做平啊,因?yàn)槭呛芫弥暗牧?,找不到是哪一筆做錯(cuò)了,可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答現(xiàn)在直接調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:利潤分配
2024 06/11 11:32
84785044
2024 06/11 11:37
直接調(diào)利潤嗎?
家權(quán)老師
2024 06/11 11:39
金額小也可以直接沖管理費(fèi)用-其他
84785044
2024 06/11 15:34
老師,5月開回來的專票,但是員工是在6月拿來報(bào)銷的,可以在5抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
2024 06/11 15:36
你可以勾選5月抵扣的
84785044
2024 06/11 15:36
好的在賬上應(yīng)該怎么做呢?
家權(quán)老師
2024 06/11 15:41
在5月先報(bào)銷掛其他應(yīng)付款,6月支付
閱讀 9992