問題已解決
暫估實際發(fā)生的時候如何沖銷
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你好!這個做紅字分錄沖減
2024 06/12 16:29
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2024 06/12 16:30
我是內(nèi)賬,商貿(mào)公司訂單金額較大,不會發(fā)生退,做好直接投入市場了,不按照出庫,給錢也比較晚一會給點一會給點,所以是按照的合同,之前是按照合同確認(rèn)收入,按照實際發(fā)生采購確認(rèn)成本,但是我考慮到收入和成本不大匹配,同步收入很大,成本還沒有采購就顯示利潤很大,這樣是不是不好,所以比較糾結(jié),但是我之前沒有做過內(nèi)賬,所以疑問很大,所以確認(rèn)收入按照什么比較好呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 16:50
你好!你確認(rèn)收入后,可以按成本暫估結(jié)轉(zhuǎn)
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2024 06/12 16:51
老師內(nèi)賬中有這樣的嗎,還是說也沒有必要暫估內(nèi)賬。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 16:55
你好,內(nèi)賬的話,你可以不用暫估。
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2024 06/12 17:08
因為我收入是按照合同確認(rèn)的,但是成本按照實際采購時候確認(rèn)成本,這樣的話會不會存在一個問題,就是收入和成本vu匹配,看著收入大,成本還沒有采購呢。內(nèi)賬需要顧及這個嗎
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2024 06/12 17:10
內(nèi)賬老板一般關(guān)注的是什么呢,像我們這種商貿(mào)
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 17:10
你好,可以不用,企業(yè)自己決定就行
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