問題已解決

你好老師,賬上以前暫估款很多,我之前現(xiàn)在有存貨可以直接沖減暫估款嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,這樣可以嗎?

84785020| 提問時間:2024 06/13 17:28
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué)您好,可以的,發(fā)票已經(jīng)來了,可以把之前暫估的紅沖掉,按現(xiàn)在的發(fā)票做藍(lán)字憑證哦。
2024 06/13 17:30
84785020
2024 06/13 17:45
沒有做紅沖之前哪筆,我是直接用現(xiàn)在庫存材料去沖暫估款
84785020
2024 06/13 17:47
暫估材料直接領(lǐng)用了材料,只做一筆紅沖之前發(fā)票數(shù)量金額表,有負(fù)數(shù)且暫估材料 與現(xiàn)在購進(jìn)材料名稱也對不上,因為是暫估的,后面開票對不上
王壹新老師
2024 06/13 17:52
哦哦? 那現(xiàn)在來發(fā)票了,你借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,不做紅沖的話,豈不是又增加庫存和應(yīng)付款了么?
84785020
2024 06/13 17:54
就是分錄是一樣做,金額是負(fù)數(shù)處理,借:原材料 -5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 -5000
84785020
2024 06/13 17:57
暫估款是前期暫估很多,后面發(fā)現(xiàn)有庫存,我想直沖這樣處理可不可以,如果要紅沖之前很麻煩,名稱不一樣
王壹新老師
2024 06/13 17:59
這樣子不是說明之前的庫存多了么?如果確實是當(dāng)時多暫估材料了,那可以直接沖銷掉。
84785020
2024 06/13 18:06
嗯,謝謝老師??!
王壹新老師
2024 06/13 18:07
不客氣呢,辛苦同學(xué)啦
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