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暫估入賬,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,這是2023年會計分錄,但今年匯算清繳前未取得發(fā)票,這筆費用納稅調(diào)增了, 今年應(yīng)該如何做分錄。
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您好, 借:以前年度損益調(diào)整(負)貸:應(yīng)付賬款(負) 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
2024 06/14 18:22
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暫估入賬,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,這是2023年會計分錄,但今年匯算清繳前未取得發(fā)票,這筆費用納稅調(diào)增了, 今年應(yīng)該如何做分錄。
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