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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我在上月一個(gè)客戶當(dāng)月產(chǎn)生了10萬的業(yè)務(wù),在當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)了13%的稅費(fèi),未回款10萬含稅,次月回款了9.8萬給我們,我的分錄怎么做
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速問速答你好
上月,借:應(yīng)收賬款?10萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
次月,借:銀行存款?9.8萬,貸:應(yīng)收賬款?9.8萬
2024 06/15 16:04
84785013
2024 06/15 16:08
還有0.2萬差額呢
鄒老師
2024 06/15 16:09
你好,還有0.2萬的差額沒有收到,在應(yīng)收賬款的借方余額掛賬
84785013
2024 06/15 16:09
不用收了。給了優(yōu)惠
鄒老師
2024 06/15 16:10
你好
上月,借:應(yīng)收賬款?10萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
次月(0.2萬不用收了,給了優(yōu)惠),借:銀行存款?9.8萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.2萬,貸:應(yīng)收賬款?9.8萬
鄒老師
2024 06/15 16:10
你好
上月,借:應(yīng)收賬款?10萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
次月(0.2萬不用收了,給了優(yōu)惠),借:銀行存款?9.8萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.2萬,貸:應(yīng)收賬款?10萬
84785013
2024 06/15 16:12
上面那個(gè)0.2要交了稅的
鄒老師
2024 06/15 16:13
你好,是的,確認(rèn)收入是按10萬,而不是按9.8萬
84785013
2024 06/15 16:16
對呀,我優(yōu)惠了0.2萬的同時(shí)不需要沖減對應(yīng)的稅費(fèi)嗎?
鄒老師
2024 06/15 16:17
你好,優(yōu)惠了0.2萬,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算。
這個(gè)是不需要去沖銷之前的收入和銷項(xiàng)稅額的?
84785013
2024 06/15 16:18
如果是先收錢,9.8萬,開票能開9.8萬嗎?按照9.8萬納稅嗎?
鄒老師
2024 06/15 16:19
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)按10萬開具發(fā)票(確認(rèn)收入和納稅)才是的?
84785013
2024 06/15 16:26
對賬單上是10萬
鄒老師
2024 06/15 16:40
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)按10萬開具發(fā)票(確認(rèn)收入和納稅)才是的?
(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
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