問題已解決
請郭老師回答一下關于“暫估做賬”的問題,其他人不要接,接了也請退回
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速問速答借管理費用
貸其他應付款暫估
2024 06/15 17:56
84784950
2024 06/15 18:02
郭老師好,收到發(fā)票后,直接做公沖對嗎?
借:管理費用 ? ? ? ?負數
? ? ? 貸:其他應付款 ? ? ?負數
郭老師
2024 06/15 18:04
對的,是的,然后再做發(fā)票的,借管理費用,貸銀行存款。
84784950
2024 06/15 18:22
哦哦收到,明白了,謝謝郭老師
郭老師
2024 06/15 18:24
不用客氣,周末愉快。
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