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你好,沖減計(jì)提工資,借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?

84784999| 提問時(shí)間:2024 06/18 17:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不需要了
2024 06/18 17:46
84784999
2024 06/18 17:47
那怎么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對(duì)呢
樸老師
2024 06/18 17:49
因?yàn)橛昧死麧櫡峙湮捶峙淅麧?勾稽不上正常
84784999
2024 06/18 17:52
那報(bào)表就不行了
84784999
2024 06/18 17:52
那我要沖減計(jì)提工資,應(yīng)該怎么做分錄?報(bào)表之間,勾稽關(guān)系正常
樸老師
2024 06/18 18:08
原分錄負(fù)數(shù)紅沖才不影響
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