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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月計(jì)提的工資,這個(gè)月發(fā)放了,由于多計(jì)提了一塊,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,沖回多計(jì)提的一塊,可以借:應(yīng)付職工薪酬。貸:本年利潤(rùn)嗎
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你好,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后管理費(fèi)用再充這個(gè)本年利潤(rùn)。
2024 06/19 09:25
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84784953 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/19 09:25
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/19 09:26
不要客氣,工作愉快。
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