問題已解決
老師:您好!請教一下,如果是小規(guī)模納稅人,銷售商品確認(rèn)收入的時候,增值稅是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,對的,增值稅是計入到這個科目的,沒錯這個
2024 06/20 17:08
84785000
2024 06/20 17:19
小鎖老師:如果到季末,開的都是普票收入沒超30萬,那應(yīng)該如何做會計分錄?
小鎖老師
2024 06/20 17:20
那樣的話,你的應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785000
2024 06/20 17:22
小鎖老師:那會計分錄是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交-銷項 貸:營業(yè)外收入
小鎖老師
2024 06/20 17:23
嗯對,就是這個意思的
84785000
2024 06/20 17:25
小鎖老師:如果有涉及到開具專票,又是怎樣寫會計分錄呢?
小鎖老師
2024 06/20 17:27
專票的話,這個就是貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交-銷項? ? 最后繳納
84785000
2024 06/20 17:37
謝謝老師
小鎖老師
2024 06/20 17:37
不客氣的,祝您開心
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