問題已解決
一張專票(原材料),2023年開進(jìn)的時候用C公司開給A公司的,實際是B公司與A公司發(fā)生交易,A公司去年收到發(fā)票時已經(jīng)入賬并抵扣,A公司今年發(fā)現(xiàn)問題并通知B公司開票進(jìn)來,C公司沖紅掉發(fā)票,A公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問A公司如何做賬務(wù)處理?
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1.收到發(fā)票并抵扣:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款
2.發(fā)現(xiàn)問題并通知B公司開票:借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)
3.C公司沖紅發(fā)票:借:原材料(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)
4.A公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024 06/25 10:22
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2024 06/25 10:35
老師
2.發(fā)現(xiàn)問題并通知B公司開票:借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 是不是得加上 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)(紅字) 分錄才平?
4.A公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)按照這樣分錄是不是也不平
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/25 10:38
如果之前做了借進(jìn)項那現(xiàn)在就要紅沖
4.進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄對的
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