问题已解决
老師,4月賬有銷售有進(jìn)貨,5月賬交稅了,5月這個稅借貸怎么寫啊,



你好!你是一般納稅人嗎?
2024 06/25 15:02

84785013 

2024 06/25 15:05
對,一般納稅人

84785013 

2024 06/25 15:07
我這么寫,會計科目下面學(xué)負(fù)數(shù)是不是不對啊,那個紅色
FAILED

宋生老師 

2024 06/25 15:09
你好這個你沒有計提,直接支付了

84785013 

2024 06/25 15:10
這樣不對是嗎,

84785013 

2024 06/25 15:10
是我4月有稅的情況下應(yīng)該計提是嗎,

84785013 

2024 06/25 15:11
3月也有沒計提,

84785013 

2024 06/25 15:12
我該怎么調(diào)整一下,

宋生老師 

2024 06/25 15:14
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785013 

2024 06/25 15:17
下月就用未交增值稅科目,這不用計提了是嗎,

84785013 

2024 06/25 15:18
我3月沒轉(zhuǎn),沒這么寫,怎么調(diào)整了

宋生老師 

2024 06/25 15:25
你好!你沒有做,就補(bǔ)充做

84785013 

2024 06/25 15:27
我把3月和4月的補(bǔ)充在5月也可以是吧

84785013 

2024 06/25 15:28
那進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 

2024 06/25 15:31
你好!可以的。進(jìn)項沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)

84785013 

2024 06/25 15:33
這樣對嗎
FAILED

84785013 

2024 06/25 15:34
我補(bǔ)了三月的,那4月的寫的科目是不是不對,充電重新做一個四月的

84785013 

2024 06/25 15:34
這是補(bǔ)了三月的
FAILED

宋生老師 

2024 06/25 15:36
你好!你如果3月沒做這個,就補(bǔ)做這個

84785013 

2024 06/25 15:38
三月也有個進(jìn)項2000,四月交增值稅時候咋寫老師

宋生老師 

2024 06/25 15:42
你好!是這樣,比如3月你進(jìn)銷的差是300,最后,4月需要交300
那么就借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
