問題已解決

哪位老師幫我把這個分錄做了吧謝謝

84784991| 提問時間:2024 06/26 16:07
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好同學(xué)!請稍等啊,需要些時間
2024 06/26 16:10
小碧老師
2024 06/26 16:24
1, 借:銀行存款100000 貸:實(shí)收資本100000 2, 借:銀行存款300000 貸:短期借款300000 3, 借:固定資產(chǎn)200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額34000 貸:銀行存款234000 4, 借:預(yù)付款項(xiàng)50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8500 原材料2000 貸:銀行存款60500 5, 借:原材料50000 貸:預(yù)付款項(xiàng)50000 6, 借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 7, 借:管理費(fèi)用1800 庫存現(xiàn)金200 貸:其他應(yīng)收款2000 8, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用12000 貸:應(yīng)付利息 12000 9, 借:預(yù)付賬款7500 貸:銀行存款7500 10, 借:制造費(fèi)用2600 ? ? ? 管理費(fèi)用1200 貸:累計(jì)折舊3800 11, 借:生產(chǎn)成本-A8000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-B6000 貸:制造費(fèi)用14000 12, 借:應(yīng)收賬款229320 貸:主營業(yè)務(wù)收入196000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額33320 13, 借:應(yīng)付職工薪酬50000 貸:庫存現(xiàn)金50000
小碧老師
2024 06/26 16:36
14, 借:應(yīng)付賬款24000 貸:銀行存款24000 15, 借:應(yīng)付賬款2500 貸:營業(yè)外收入2500 16, 借:生產(chǎn)成本30000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000 17, 借:銀行存款8000 貸:投資收益8000 18, 借:稅金及附加3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅2100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加費(fèi)900 19, 借:銀行存款20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入20000 20, 借:其他業(yè)務(wù)成本10000 貸:原材料10000 21, 借:主營業(yè)務(wù)收入600000 ? ? ?營業(yè)外收入5000 ? ? 其他業(yè)務(wù)收入20000 貸:本年利潤625000 22, 借:本年利潤374100 貸:主營業(yè)務(wù)成本300000 ? ? ?其他業(yè)務(wù)成本20000 稅金及附加2100 銷售費(fèi)用5000 管理費(fèi)用35000 財(cái)務(wù)費(fèi)用12000
84784991
2024 06/26 17:04
老師可以把23.24.25也給我做了嗎?
小碧老師
2024 06/26 17:09
23, 借:所得稅費(fèi)用24000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用24000 24, 借:本年利潤500000 貸:利潤分配-未分配利潤500000 借:利潤分配-未分配利潤50000 貸:盈余公積50000
84784991
2024 06/26 17:20
老師25題怎么做
小碧老師
2024 06/26 17:22
最后兩條就是啊,忘記寫上編號了
84784991
2024 06/26 17:46
好的謝謝老師
小碧老師
2024 06/26 17:52
不客氣哈,天天向上
84784991
2024 06/26 19:27
老師第四題是借預(yù)付款項(xiàng),還是預(yù)付賬款
84784991
2024 06/26 19:50
老師還有第25題怎么是50000呢?哪里來的數(shù)
小碧老師
2024 06/26 20:06
法定盈余公積按凈利潤10%計(jì)提,凈利潤是50萬
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