問題已解決
老師你好,我是個(gè)體工商戶,然後我是第一季度已經(jīng)開了30萬,然後現(xiàn)在客戶6月份那個(gè)票開錯(cuò)掉,然後客戶要叫我重新開,那我6月份已經(jīng)開了30萬的額度了,然後我現(xiàn)在把那個(gè)第一季度的那個(gè)20萬的票作廢掉,然後現(xiàn)在。第二季度的話,再開個(gè)20萬出來,再加上這個(gè)季度開出來的30萬,那不是一共50萬嗎?那我這個(gè)要交稅嗎
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您好,不是的,紅沖一季度20,再開20,我們二季度?還是30萬元,紅沖是負(fù)數(shù),要減掉的
2024 06/27 18:43
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2024 06/27 21:28
老師那我個(gè)體戶第一季度增值稅報(bào)表要更改嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 21:30
您好,不用更正,又沒有申報(bào)錯(cuò),是在2季度?紅沖的
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