問題已解決
A企業(yè)2020年3月外購游艇5艘,用于職工療養(yǎng)娛樂使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款500000元,增值稅金 65000元。另支付某運輸企業(yè)(一般納稅人)運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2000元,增值稅額180元,款項均已從銀行劃轉(zhuǎn)。則A企業(yè)正確的會計處理為?
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你好,借:固定資產(chǎn)500000+2000=502000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)65000+180=65180
貸:銀行存款
2024 06/28 16:27
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2024 06/29 15:12
老師,這個外購用于集體福利應(yīng)該是把稅費計入固定資產(chǎn)成本了吧?
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/29 15:20
專用嗎 完全都是集體福利?
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2024 06/29 15:35
這應(yīng)該是集體福利
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/29 15:50
那就稅金直接入固定資產(chǎn)了
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