問題已解決
老師,關于增值稅的整體分錄有嗎?待認證,待抵扣,進項稅額轉出等這些有余額應該通過什么科目結轉為0
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你好,增值稅完整會計分錄
1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;
2、月底,銷項稅額大于進項稅額:
(1)計算應交增值稅:
銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅
(2)結轉:
借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金
(3)繳納:
借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金
貸:銀行存款
一、購進商品或接受勞務的賬務處理.
1、購進業(yè)務的賬務處理(進項稅額允許抵扣)
借:在途物資/原材料/庫存商品/生產成本/無形資產/固定資產/管理費用等
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) (按當月已認證的可抵扣增值稅)
應交稅費-待認證進項稅額 (按當月未認證的可抵扣增值稅額)
貸:應付賬款/應付票據/銀行存款
如果發(fā)生退貨:(1)原增值稅專用發(fā)票已做認證,應根據稅務機關開具的紅字增值稅專用發(fā)票做相反的會計分錄;(2)原增值稅專用發(fā)票未做認證,應將發(fā)票退回并做相反的會計分錄.
2、購進商品或服務,進項稅額不得抵扣的賬務處理
取得增值稅專用發(fā)票時:
借:無形資產/固定資產/管理費用
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款/應付賬款
經稅務機關認證后:
借:無形資產/固定資產/管理費用
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 06/30 10:27
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呂小冬老師 
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2024 06/30 10:28
增值稅相關科目可以有余額,不用=0,具體按上面分錄一個個對應就行哦
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2024 06/30 10:36
那現在我看了一下我有2022年都沒有抵扣的發(fā)票,現在想全部這個月吧能抵扣的都抵扣。領導讓我清下哪些有沒有做賬,我應該查什么余額
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呂小冬老師 
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2024 06/30 10:47
你好,拿到發(fā)票如果沒有抵扣,賬上可以搜索下待認證進項稅額科目,看有沒有做賬做過。沒有的話正常做分錄。
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呂小冬老師 
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2024 06/30 10:48
如果做過的話,做一筆分錄,轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目
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2024 06/30 11:14
待認證科目余額有很多,也不知道是哪筆?也有做過結轉
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呂小冬老師 
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2024 06/30 12:41
那就需要一筆筆對應查一下了,每個分錄對應的原始憑證都看一下
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