問題已解決

老師,以前的賬實(shí)在太亂了,無法查查錯(cuò),現(xiàn)在電子稅務(wù)局期末留底進(jìn)項(xiàng)稅3046.99,賬上留底是1930.24,如何做分錄給調(diào)平,

84785015| 提問時(shí)間:2024 06/30 18:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問勾選平臺(tái)沒有沒勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了嗎
2024 06/30 18:34
84785015
2024 06/30 18:38
勾選平臺(tái)現(xiàn)在還有沒勾選的發(fā)票
bamboo老師
2024 06/30 18:39
那勾選平臺(tái)沒有勾選的發(fā)票 有沒有入賬呢? 如果入賬后 但是平臺(tái)還沒有勾選 數(shù)據(jù)不一致 正常的哈
84785015
2024 06/30 18:44
查不出來了老師,以前的賬中間有一年沒記,不知道是怎么回事,現(xiàn)在是稅務(wù)局留底大,賬上留底小
bamboo老師
2024 06/30 18:45
借 管理費(fèi)用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 那您可以這樣寫分錄調(diào)整
84785015
2024 06/30 18:52
老師,它現(xiàn)在留抵是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1930.24
84785015
2024 06/30 18:52
我是不是應(yīng)該也要把1116.75記到,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2024 06/30 18:53
借?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.75 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 那再結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785015
2024 06/30 18:56
老師,為什么貸進(jìn)項(xiàng)稅額
84785015
2024 06/30 18:58
借:應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未見增值稅1116.75 貸 : 利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)1116.75 這樣對(duì)嗎,它是21年差錯(cuò)到現(xiàn)在 后面就正常記賬
bamboo老師
2024 06/30 19:00
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 您進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表不一致 應(yīng)該先增加進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再轉(zhuǎn)到留抵
84785015
2024 06/30 19:02
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備
bamboo老師
2024 06/30 19:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 金額不大 可以直接計(jì)入當(dāng)期的哈
84785015
2024 06/30 19:12
請(qǐng)問老師給寫一下完整分錄。 借現(xiàn)在留底是在借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2024 06/30 19:13
借 管理費(fèi)用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 借?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1116.75 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1116.75 前面兩筆分錄我都寫過了啊
84785015
2024 06/30 19:18
好的,老師,明白了,這樣進(jìn)項(xiàng)一借一貸沖銷了,然后沖減費(fèi)用,同步借,,轉(zhuǎn)出未交增值,增加留底對(duì)吧
bamboo老師
2024 06/30 19:19
是的? 這樣理解正確的哈
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