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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月份應(yīng)付帳款掛多了幾百塊。在6月份怎么做處理?
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你當(dāng)時(shí)多做的賬務(wù)處理怎么做的?寫一下的之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行。
2024 07/01 10:02
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2024 07/01 10:03
借:庫存商品 ?560,貸:應(yīng)付賬款?560
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2024 07/01 10:04
這個(gè)560在5月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本了怎么弄?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 10:05
可以的,可以這么做的。然后再做一個(gè)借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本附屬。
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2024 07/01 10:07
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/01 10:07
不用客氣,工作愉快。
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