當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師 我們上個月確認(rèn)的未開票收入 這個月開了 怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,上月 未開票收入 正 申報(bào)增值和入賬,本月未開票收入 負(fù) 和藍(lán)字發(fā)票 申報(bào)增值稅和入賬
未開票收入
借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
下月開票了先沖
借:應(yīng)收 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 銷項(xiàng)稅(負(fù))
藍(lán)票
借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2024 07/01 11:27
84785033
2024 07/01 11:40
那成本呢上月也結(jié)轉(zhuǎn)了呢
廖君老師
2024 07/01 11:42
您好,是的,本月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785033
2024 07/01 11:51
那就是本月再不用沖成本了嗎
廖君老師
2024 07/01 11:52
您好,?是的,本月只有一正一負(fù)2個收入的分錄
84785033
2024 07/01 11:53
老師 那就是上月我做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 這個月也不用再沖再做了吧 只有收入正負(fù)就行了吧
廖君老師
2024 07/01 11:58
您好,是的,是這么操作的哦
閱讀 2490