問題已解決

老師你好,我們單位,補(bǔ)交稅金,將之前年度的銷售收入確認(rèn)部分,這部分繳納企業(yè)所得稅能不能享受當(dāng)年的小微企業(yè)稅收優(yōu)惠呢?

84784977| 提問時(shí)間:2024 07/01 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以享受當(dāng)年的小微企業(yè)稅收優(yōu)惠
2024 07/01 15:41
84784977
2024 07/01 15:42
小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠企業(yè)所得稅是按多少來的呢,25%減半征收嗎???
家權(quán)老師
2024 07/01 15:45
疫情3年的增值稅和所得稅 小微企業(yè)所得稅變化 2020年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)5%,100-300萬內(nèi)10% 2021年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬內(nèi)10% 2022年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬內(nèi)5% 2023年:應(yīng)納稅所得額300萬內(nèi)5%
84784977
2024 07/01 15:49
如果補(bǔ)交員工工資,個(gè)稅可以按年去報(bào),不按照每月更正申報(bào)嗎? 個(gè)稅的計(jì)算是咋分呢?
家權(quán)老師
2024 07/01 15:53
直接按年補(bǔ)稅就行了
84784977
2024 07/01 15:55
還是需要把每個(gè)人的每月統(tǒng)計(jì)匯總每年,按年申報(bào)哇
家權(quán)老師
2024 07/01 15:59
意思是先匯總,在最后一個(gè)月補(bǔ)差額申報(bào)
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