問題已解決
老師,我第一季度利潤總額為281216.21,預(yù)交第一季度企稅14060.8,到第二季度累計利潤總額為478069.04,我申報第二季度企稅的時候 我不用交企稅 我想不明白 是我申報錯了嗎 我得想法是478069.04-281216.21=196852.83*0.05=9842.64我應(yīng)該在交9842.64的企稅 然后呢第二季的凈利潤為101471.74 在*0.05= 5073.58 這兩個數(shù)算出來結(jié)果不應(yīng)該相等嗎?請老師解惑
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同學(xué)你好
你的計算可能存在一些問題。企業(yè)所得稅的預(yù)繳計算并不是簡單地按照本季度的利潤額乘以稅率來計算的。
在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,可以用累計利潤來計算。一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅14,060.8元,到第二季度累計利潤總額為478,069.04元。
首先需要確定你的企業(yè)是否有相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策、以前年度是否有虧損等情況。如果沒有特殊情況,且企業(yè)所得稅稅率為5%(不考慮其他調(diào)整因素),那么計算方法是用截至本季度的累計利潤總額乘以稅率,再減去已預(yù)繳的稅額,即:
應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅 =(累計利潤總額 × 稅率) - 已預(yù)繳稅額
具體到你的情況,應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅 =(478,069.04 × 5%) - 14,060.8 = -11,157.35(元)
計算結(jié)果為負(fù)數(shù),說明本季度不需要再繳納企業(yè)所得稅,而且之前預(yù)繳的稅額超出了按照累計利潤計算應(yīng)繳納的稅額,超出部分 11,157.35 元可以在以后季度應(yīng)預(yù)繳的稅額中進(jìn)行抵減。
另外,凈利潤是利潤總額扣除所得稅后的金額,不能直接用凈利潤乘以稅率來計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
2024 07/02 15:51
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2024 07/02 16:04
應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅=(478,069.04x5%)-14,060.8=-11,157.35(元) 老師為啥我算出的結(jié)果是9842.64
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/02 16:08
百分之五是0.05 哦
你看看對不對
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2024 07/02 16:15
我就是按照0.05乘的呀 算了好幾遍了呢 哈哈
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2024 07/02 16:17
按毛利計算所得稅就可以
真的是我算錯了
不好意思
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2024 07/02 16:25
辛苦老師在幫我寫下過程 辛苦
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/02 16:26
同學(xué)你好
應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅=(478,069.04x5%)-14,060.8=9842.64
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2024 07/02 16:29
那為什么我申報第二季的的企稅的得時候不用我繳稅呢 我算出來第二季度應(yīng)該繳納的企稅也是這個數(shù)
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2024 07/02 16:45
是不是預(yù)交的比這多呢
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2024 07/02 17:38
預(yù)繳就是這個數(shù)14,060.8
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2024 07/02 17:45
老師 您嫩看圖片么
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2024 07/02 17:51
那看看是不是有其他優(yōu)惠呢
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