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實(shí)務(wù)
問題已解決
購進(jìn)原材料,已付款了,對(duì)方說月底給開專票,知道了原材料的單價(jià)和數(shù)量怎么做賬呢



借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估,就是暫估入賬
2024 07/04 18:20

84784951 

2024 07/04 18:20
已經(jīng)付款了

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2024 07/04 18:21
原材料也到了

東老師 

2024 07/04 18:21
再做一筆,借預(yù)付賬款 貸銀行存款

84784951 

2024 07/04 18:21
原材料的金額和稅額都已經(jīng)知道了

東老師 

2024 07/04 18:22
等拿到發(fā)票以后沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬。

84784951 

2024 07/04 18:23
借原材料,貸方是什么呢

84784951 

2024 07/04 18:23
用銀行存款已經(jīng)付款了

東老師 

2024 07/04 18:23
暫估貸方應(yīng)付賬款暫估

84784951 

2024 07/04 18:25
那銀行存款的錢就對(duì)不上數(shù)了

東老師 

2024 07/04 18:26
那就直接借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
等拿到發(fā)票以后直接附在后面。
