當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
你好,請(qǐng)問(wèn)我微信轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)2000元,(我微信暫時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金使用),去工商局辦事,應(yīng)該是送禮,這個(gè)分錄也莫做?借什么?二級(jí)科目是什么?貸什么?還有,如果拿回票報(bào)銷又怎么做分錄,請(qǐng)老師一個(gè)一個(gè)問(wèn)題指導(dǎo)清楚點(diǎn),我蒙圈了。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)借管理費(fèi)用招待費(fèi)
貸庫(kù)存現(xiàn)金
2024 07/05 09:55
84785007
2024 07/05 09:56
怎么一個(gè)老師和一個(gè)老師說(shuō)的不一樣呀。我都蒙圈了,上一個(gè)老師是交際費(fèi)?到底那一個(gè)是正確的呀?
樸老師
2024 07/05 09:59
同學(xué)你好
招待費(fèi)也可以
交際費(fèi)也可以
沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
要全額調(diào)增
84785007
2024 07/05 10:01
老師,給說(shuō)下,其他應(yīng)收款掛的錢后邊怎么做平?其他應(yīng)付款又怎么做平?
樸老師
2024 07/05 10:02
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)收款
為啥其他應(yīng)付款有余額
84785007
2024 07/05 10:05
費(fèi)用科目是?
樸老師
2024 07/05 10:11
管理費(fèi)用的招待費(fèi)就可以
84785007
2024 07/05 10:36
其他應(yīng)付款有余額,做不平
樸老師
2024 07/05 10:39
其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是誰(shuí)
84785007
2024 07/05 10:41
開(kāi)始到現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)給我微信轉(zhuǎn)賬四次,第一次,5000,第二次,15000,第三次,現(xiàn)金10000,第四次,70000,現(xiàn)在余額14萬(wàn),但是前三次都是還沒(méi)公戶暫時(shí)這樣走的流程,都一筆一筆做支出費(fèi)用了,花了,最后一筆七萬(wàn),公戶開(kāi)好了,現(xiàn)在花的也沒(méi)多少了,現(xiàn)在做不平,我記賬看了沒(méi)啥問(wèn)題啊!頭疼死了,怎么做那?
84785007
2024 07/05 10:42
圖片發(fā)不過(guò)去呀,我著急死了,不知道怎么做平
樸老師
2024 07/05 10:51
都是法人的你直接用其他應(yīng)付款-個(gè)人一個(gè)科目就可以
沒(méi)必要再用其他應(yīng)收款法人了
閱讀 2569