問題已解決
老師,我們六月份開了勞務(wù)費發(fā)票,沒有辦法申報工資,這個應(yīng)該怎么做賬呢
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你好,是什么原因?qū)е??沒有辦法? 申報工資呢??
六月份開了勞務(wù)費發(fā)票,做相應(yīng)勞務(wù)收入分錄就是了?
2024 07/06 15:42
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2024 07/06 15:43
老師,我上午問過您了,是收班組1個點的費用了,所以我們沒有辦法申報工人工資,就沒有成本,怎么辦呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 15:44
你好,麻煩把上午問過的,提供一下圖片?
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2024 07/06 15:46
老師,您看一下
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2024 07/06 15:47
現(xiàn)在的問題是我們沒有成本怎么辦呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 15:48
你好,沒有勞務(wù)發(fā)票,匯算清繳的時候就只能是做納稅調(diào)增處理了?
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2024 07/06 15:48
老師,那這第二季度怎么做成本呢,是暫估嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 15:49
你好,會計上正常做勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本。
匯算清繳的時候,由于沒有發(fā)票? 就只能是做納稅調(diào)增處理了?
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2024 07/06 15:57
老師,我用發(fā)票做的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅,勞務(wù)成本這個怎么做呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 15:58
你好
借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款等科目
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?
匯算清繳的時候,由于沒有發(fā)票? 就做納稅調(diào)增處理
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2024 07/06 16:03
老師,付款是7月份付的怎么做呢,在這6月份借勞務(wù)成本,貸什么 呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 16:04
你好
6月份的時候,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款
7月份的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??
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2024 07/06 16:11
謝謝老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/06 16:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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