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前年業(yè)務招待費進項全額抵扣,今年讓轉出,現在分錄怎么寫?

84785003| 提問時間:2024 07/08 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 07/08 10:25
84785003
2024 07/08 10:25
沒有以前年度損益調整科目
84785003
2024 07/08 10:26
還需要繳納稅費的分錄
鄒老師
2024 07/08 10:26
你好,那就這樣處理? 借:利潤分配—未分配利潤? ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
84785003
2024 07/08 10:44
這個對應的附加稅分錄怎么寫
鄒老師
2024 07/08 10:45
你好,對應的附加稅 計提,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—附加稅 繳納,借:應交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
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