問題已解決
老師 會計叫我和算這張票的生產(chǎn)成本,那我應(yīng)該是把做這個施工項目時,所用到的 人工費,物料費等一些寫上。那可以寫借方主營成本 貸方寫人工費 物料費這些嗎
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你好,沒問題,可以這么做賬的。
2024 07/09 07:57
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2024 07/09 08:04
那我們的利潤一般是百分之50左右。那成本費就按照這張票的價稅合計的金額預(yù)估填寫嗎
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2024 07/09 08:04
還是按照金額 寫
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 08:06
你們?nèi)绻梢缘挚鄣脑挘桶凑詹缓惖慕痤~寫成本。
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2024 07/09 08:08
做這個項目有個投保金額 ?一年后公司退還 那還記在成本費里
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 08:08
能退還的就不計入到成本里面。
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2024 07/09 08:34
收到專票時,進項稅和銷項稅也寫過憑證了。會計叫我寫張憑證 標明生產(chǎn)成本、應(yīng)交稅費、待抵扣、待認證的、應(yīng)付賬款。她說應(yīng)付賬款是40萬??晌医栀J的錢數(shù)對不上,您能幫忙解決下嗎 詳細的寫下借貸的科目和數(shù)字
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2024 07/09 08:36
才開的公司所有票據(jù)都是5月份的
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 08:37
這個錢數(shù)對不上的話,你得和會計核對一下才行。
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2024 07/09 08:46
是的 那要是只看這張紙應(yīng)該怎么做憑證呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 08:50
你開票借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
你取得進項 借工程施工 進項稅額 貸銀行存款
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