問題已解決
建筑企業(yè),原材料已付款已投入使用,未開票,請問怎么做會計分錄?謝謝
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這種情況下,會計分錄可以這樣做:
付款時:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
原材料投入使用時,暫估入賬:
借:原材料 (暫估金額)
貸:預(yù)付賬款
例如,建筑企業(yè)購買了一批價值 100,000 元的原材料,已付款但未開票,付款時:
借:預(yù)付賬款 100,000
貸:銀行存款 100,000
投入使用時暫估入賬:
借:原材料 100,000
貸:預(yù)付賬款 100,000
等到收到發(fā)票時,先沖回暫估,再按發(fā)票金額入賬。
2024 07/09 16:12
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84785005 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/09 16:21
暫估的時候是小規(guī)模納稅人,發(fā)票回來的時候是一般納稅人開的是專票,有影響嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 16:28
同學(xué)你好
只要你是一般納稅人這沒有影響
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