問題已解決

老師您好,我們固定資產(chǎn)汽車要賣掉,固定資產(chǎn)總額::144013.687,折舊已經(jīng)折完,折舊總額:144013.687?,F(xiàn)在我給賣掉了,價(jià)格是:65437.會計(jì)分錄要怎么寫? 開票的分錄怎么寫?

84785023| 提問時(shí)間:2024 07/10 13:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
首先,固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)折完,出售時(shí)的會計(jì)分錄如下: 1.出售固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn)清理 0累計(jì)折舊 144,013.687貸:固定資產(chǎn) 144,013.687 2.收到出售價(jià)款時(shí):借:銀行存款 65,437貸:固定資產(chǎn)清理 65,437 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益,如果為凈收益:借:固定資產(chǎn)清理 65,437貸:營業(yè)外收入 65,437 如果為凈損失: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 開票的分錄通常為: 借:應(yīng)收賬款 65,437 貸:主營業(yè)務(wù)收入 57,899.11 (65,437÷1.13) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7,537.89 (57,899.11×13%)
2024 07/10 13:07
84785023
2024 07/10 13:18
老師您好,我這個(gè)應(yīng)該屬于凈損益吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒有收到貨款,憑證的做法是 1、借:固定資產(chǎn)清理:0,累計(jì)折舊 144,013.687 貸:固定資產(chǎn) 144,013.687 2、借:固定資產(chǎn)清理 65,437,貸:營業(yè)外收入 65,437 3、借:應(yīng)收賬款 65,437 貸:主營業(yè)務(wù)收入 57,899.11 ,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7,537.89 4、借:銀行存款 65,437,貸:固定資產(chǎn)清理 65,437
84785023
2024 07/10 13:19
老師您好,我這個(gè)應(yīng)該屬于凈損益吧。 因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒有收到貨款,憑證的做法是 1、借:固定資產(chǎn)清理:0,累計(jì)折舊 144,013.687 貸:固定資產(chǎn) 144,013.687 2、借:固定資產(chǎn)清理 65,437,貸:營業(yè)外收入 65,437 3、借:應(yīng)收賬款 65,437 貸:主營業(yè)務(wù)收入 57,899.11 ,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7,537.89 4、借:銀行存款 65,437,貸:固定資產(chǎn)清理 65,437
樸老師
2024 07/10 13:20
同學(xué)你好 是的 是凈損益的
84785023
2024 07/10 13:23
好的,謝謝老師
樸老師
2024 07/10 13:24
滿意請給五星好評,謝謝
84785023
2024 07/10 13:29
老師您好,我的營業(yè)外收入和固定字長清理的數(shù)額應(yīng)該都是未稅金額:57,899.11 吧
樸老師
2024 07/10 13:36
同學(xué)你好 扣除增值稅之后減去賬面剩余價(jià)值
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