問題已解決

老師,小規(guī)模公司 之前稅控盤440沒抵扣 現(xiàn)在有增值稅稅額 所以我抵減了 想問一下 這個分錄上需要體現(xiàn)出來嗎

84784950| 提問時間:2024 07/12 09:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,購買時: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入或者管理費用(紅字)
2024 07/12 09:21
84784950
2024 07/12 09:22
什么時候 抵減 什么時候 做沖管理費用的分錄 對吧
波德老師
2024 07/12 09:23
購買的 時候就可以沖了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~