問題已解決

老師你好,我公司技術服務企業(yè),收到一張開的食品的專用發(fā)票,抵扣進項的時候把這張票也抵扣了,按抵扣后的增值稅繳納的稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,該如何處理?

84785014| 提問時間:2024 07/15 15:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借管理費用 貸:進項稅轉出
2024 07/15 15:12
84785014
2024 07/15 15:13
下月報稅時該怎么處理?
家權老師
2024 07/15 15:15
直接在這個月申報時附表2填進項轉出
84785014
2024 07/15 15:16
好的,謝謝老師
家權老師
2024 07/15 15:18
不客氣,祝你工作順利!
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