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以前年度掛得有30多萬的暫估應付款,怎么處理掉?
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速問速答您好,我們發(fā)票沒有來,但稅前扣除的主營業(yè)務成本,沒有納稅調(diào)增是不是呀,更正申報當年所得稅匯繳申報表,納稅調(diào)增 無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七) ,再做分錄 借:未分配利潤(負) 貸:暫估應付款(負)就平了
2024 07/18 11:27
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以前年度掛得有30多萬的暫估應付款,怎么處理掉?
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