問題已解決
老師,請問“應交稅費-應交增值稅”科目下可以自己增設(shè)“應交稅費-應交增值稅-未勾選進項稅額”科目嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
可以自己增設(shè)“應交稅費-應交增值稅-未勾選進項稅額”科目
2024 07/18 16:57
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/18 17:00
只要一二級科目不動,三級科目可以根據(jù)自己怎么方便怎么設(shè)置是嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/18 17:03
是的,你的理解是對的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/18 17:19
對方紅沖了多付工程款的發(fā)票,7月份款項退回了我們公司。1月份做了進項稅額抵扣,7月份賬務(wù)處理時是直接做進項稅負數(shù)紅沖嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/18 17:58
7月份賬務(wù)處理時是直接做進項稅負數(shù)紅沖,可以
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 07/18 18:26
7月本公司紅沖3月開給甲公司的發(fā)票,款項已退回甲公司,7月也是同樣的紅沖銷項稅嗎?紅沖銷項1萬元,紅沖進行5千元,那7月份就不用交增值稅了吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 07/18 18:57
是的,7月份就不用交增值稅了
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)