問題已解決
老師我不是很理解剛剛聽課老師說比如每個月收到10萬的房租,然后年底開120萬的發(fā)票,增值稅交的比較多,如果每個月都確認無票收入10萬,年底的時候交的增值稅少,這句話什么意思呢?不理解,我每個月確認無票收入不是也是交那么多稅嗎?而且有的課程里面老師說不能確認無票收入,如果沒開票我們也要自己開個普票,然后后面作廢,不要直接不開票?
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你好,平常進項總有,到年底了沒有很多進項,就得繳納多的增值稅
2024 07/21 17:31
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波德老師 
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2024 07/21 17:32
可以確認無票收入,只不過有時候稅務會問怎么回事
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2024 07/21 17:56
那我平時確認無票收入,繳納了增值稅,那我年底了一下子開了120萬的票,不是也要按照120萬繳納增值稅嗎?
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波德老師 
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2024 07/21 17:58
把平常繳納的增值稅沖了
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2024 07/21 21:07
老師,把以前的增值稅沖了在增值稅申報表哪張表的哪里填寫呢?我怎么找不到?還有我想問一下我們賬上還有五十幾萬的進項稅沒有抵扣,但是我申報增值稅的時候那個應抵扣稅額合計才七萬多,這個是什么原因呢?應抵扣不是應該是等于未抵扣的合計嗎?
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波德老師 
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2024 07/21 21:19
有一欄是無票銷售,進項對不上的建議從年初或去年對一下,其實每個月都應該核對
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2024 07/21 21:40
老師,不是對不上啊,我是不知道我是不是理解錯了,我電子稅務局里面能查到之前還有五十幾萬沒認證啊,但是我增值稅申報表上面那個應抵扣稅額合計才七萬多,不是我沒對賬,我是想問這個應抵扣稅額合計是不是人家根據(jù)我這個月要抵扣的金額倒退的啊?
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波德老師 
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2024 07/21 21:48
是的,根據(jù)你們每個月想繳納多少稅,倒推認證多少進項稅
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