問題已解決
制造企業(yè),2011年建造廠房發(fā)生的場地勘察設(shè)計費,2024年應(yīng)該入什么科目,如何做賬務(wù)以及稅務(wù)處理
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你好!這個之前沒有入賬的是嗎
2024 07/23 16:11
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2024 07/23 16:15
是的,忘記入帳了一部份
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2024 07/23 16:15
廠房早已建成完工
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2024 07/23 16:19
你好!你要做是可以,但是麻煩啊
你要計入長期待攤費用,然后在這幾年都需要攤銷,意思是前面幾年的匯算清繳你都要去更正退稅啥的
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2024 07/23 16:23
有具體步驟和分錄么,
那如果是當(dāng)期發(fā)生,只是勘察設(shè)計一下,不實際建造的話應(yīng)該入什么費用
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2024 07/23 16:25
你好!計入管理費用-服務(wù)費
現(xiàn)在做的話,計入借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款等
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2024 07/23 17:08
以往年度的少入了一部份勘察設(shè)計費,于本年度入帳,麻煩老師寫一下具體的賬務(wù)以及稅務(wù)處理過程
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2024 07/23 17:09
你好!借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款等
稅務(wù)上,你要更正對應(yīng)年度的匯算清繳,將這個費用填到期間費用明細(xì)表
然后如果你當(dāng)時匯算有繳稅,就要申請退稅
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2024 07/23 17:09
退稅會計分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2024 07/23 17:13
入長期待攤費用的會計分錄以及攤銷的會計分錄
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2024 07/23 17:14
你好!這樣更麻煩
借長期待攤費用,貸銀行存款等
然后每年,借借以前年度損益調(diào)整,貸累計攤銷、
其他的就是后續(xù)每一年都要更正匯算
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2024 07/23 17:14
只更正實際發(fā)生年度的匯算清繳就行么
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2024 07/23 17:15
你好!你一次做費用就只用更正一次
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2024 07/23 17:15
如果當(dāng)年度沒有繳稅的話應(yīng)該如何處理
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2024 07/23 17:17
你好!分錄是一樣,只是不需要退稅而已
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2024 07/23 17:19
入帳時:
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)繳稅費-進項稅 貸:應(yīng)付帳款
退稅時:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
這樣對么
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/23 17:20
你好!對的,就是這樣了
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2024 07/23 17:29
一次調(diào)整:
入帳時:
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)繳稅費-進項稅 貸:應(yīng)付帳款
退稅時:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
多次調(diào)整:
借:長期待攤費用
應(yīng)交稅費-進項稅
貸:銀行存款
每月攤銷:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計攤銷
結(jié)轉(zhuǎn)利潤:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
退稅:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利
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2024 07/23 17:30
你好!其實后續(xù),你不用每月都調(diào),一年一次就行了。
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2024 07/23 17:32
這樣分錄正確么,但我看以前年度損益調(diào)整那里是不對應(yīng)的吧,比如借以前年度損益調(diào)整150貸應(yīng)付150,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅20貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)年度損益:借:以前年度損益調(diào)整130 貸:利潤分配130?
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2024 07/23 17:34
你好,是的。就是說你增加的這一部分費用有一部分轉(zhuǎn)入到所得稅,有一部分轉(zhuǎn)入到未分配利潤。
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